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應(yīng)收賬款管理與催收實(shí)戰(zhàn)技巧及信用風(fēng)險(xiǎn)管控

【時(shí)間地點(diǎn)】 2013年10月26-27日 杭州 (周六-周日)
【培訓(xùn)講師】 王強(qiáng)
【參加對(duì)象】 企事業(yè)單位董事長(zhǎng)、總經(jīng)理、營(yíng)銷總監(jiān)、銷售部經(jīng)理、企管部經(jīng)理、高級(jí)財(cái)會(huì)人員、財(cái)務(wù)總監(jiān)、信用管理人員、營(yíng)銷人員、法務(wù)人員等(老總、營(yíng)銷、財(cái)務(wù)、法務(wù)共同參與效果更佳)
【參加費(fèi)用】 ¥2880元/人 (含資料費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、中餐費(fèi)、茶點(diǎn)費(fèi)等,住宿與交通自理。)
【會(huì)務(wù)組織】 森濤培訓(xùn)網(wǎng)(m.dbslw.com.cn).廣州三策企業(yè)管理咨詢有限公司
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【溫馨提示】 本課程可引進(jìn)到企業(yè)內(nèi)部培訓(xùn),歡迎來電預(yù)約!
培訓(xùn)關(guān)鍵詞:應(yīng)收賬款管理培訓(xùn),催收實(shí)戰(zhàn)技巧培訓(xùn),信用風(fēng)險(xiǎn)管控培訓(xùn),應(yīng)收賬管理培訓(xùn)

應(yīng)收賬款管理與催收實(shí)戰(zhàn)技巧及信用風(fēng)險(xiǎn)管控(王強(qiáng))課程介紹:

● 課程背景
當(dāng)前,我國(guó)絕大多數(shù)企業(yè)都面臨“銷售難、收款更難”的雙重困境。一方面,市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日益激烈,為爭(zhēng)取客戶訂單,企業(yè)提供幾近苛刻的優(yōu)惠條件,利潤(rùn)越來越;另一方面,客戶拖欠賬款,銷售人員催收不力,產(chǎn)生了大量呆帳、壞帳,使本已單薄的利潤(rùn)更被嚴(yán)重侵蝕……。這一切,都源于企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理上的一項(xiàng)嚴(yán)重缺陷——缺乏適當(dāng)?shù)男庞蔑L(fēng)險(xiǎn)管理。信用風(fēng)險(xiǎn)和信用管理問題越來越成為影響和制約我國(guó)企業(yè)發(fā)展的一個(gè)突出問題。
◆如何處理“銷售難、收款更難”的兩難問題?
◆如何實(shí)現(xiàn)銷售最大化、回款最快化和壞帳最小化?
◆如何選擇分銷商和大客戶才能避免賒銷風(fēng)險(xiǎn)并如何建立客戶的賒銷檔案?
◆如何應(yīng)對(duì)客戶拖延付款的理由?如何制定催帳策略?如何讓呆帳起死回生?
◆如何提高信用意識(shí)和信用管理水平,以實(shí)現(xiàn)快速收款、增加現(xiàn)金流量?

● 課程收益 
清晰逾期應(yīng)收賬款的回收流程,加快欠款催收,挽回企業(yè)呆帳、壞帳損失;加強(qiáng)銷售流程中各環(huán)節(jié)的信用管理,規(guī)范合同及票據(jù);了解完整的信用管理流程,培養(yǎng)營(yíng)銷人員的風(fēng)險(xiǎn)意識(shí),協(xié)調(diào)財(cái)務(wù)人員與營(yíng)銷人員之間的矛盾。

● 核心內(nèi)容 (包含但不限于以下內(nèi)容)
第一單元、透視應(yīng)收帳款的本質(zhì):
   1、何謂應(yīng)收賬款
      a)應(yīng)收賬款的兩大特點(diǎn)        b)不同角度的應(yīng)收賬款認(rèn)知
   2、應(yīng)收賬款管理的目的
      a)壞帳對(duì)銷售的影響          b)帳款拖延對(duì)企業(yè)利潤(rùn)的影響
第二單元、逾期賬款的催收思路和技巧:
   1、企業(yè)債務(wù)的特性
      a)企業(yè)為什么會(huì)產(chǎn)生欠款      b)企業(yè)的債務(wù)存在怎樣的矛盾
   2、賒銷客戶的分析
      a)欠款客戶的分類  b)客戶欠款的兩大根本要素 c)客戶拒絕付款的借口
   3、企業(yè)催收政策
      a)企業(yè)如何自行催收拖欠的款項(xiàng) 
      b)企業(yè)催收的各種方法:電話、信函、面訪等
   4、欠款成功回收的因素
  a)增加催收效果的方法        b)怎樣才能令客戶按時(shí)付款
   5、企業(yè)追賬的原則
  a)四項(xiàng)追賬原則    b)商業(yè)追賬的各種手段    c)企業(yè)追賬的法律手段
第三單元、應(yīng)收賬款管理的方法及實(shí)施:
   1、應(yīng)收賬款跟蹤管理方法
      a) 發(fā)貨前的準(zhǔn)備工作   b) 庫(kù)存管理、送貨和發(fā)貨控制   c)賬單管理系統(tǒng)
   2、應(yīng)收賬款管理具體操作
      a)RPM過程監(jiān)控制度  
      b) DSO法:影響DSO的因素、計(jì)算DSO的三種方法、如何改善你的DSO 
  c)A/R的總量控制法:使企業(yè)的應(yīng)收賬款處于合理水平
  d)A/R帳齡管理法:制作帳齡記錄表、帳齡結(jié)構(gòu)分析、帳齡二維象限圖法
   3、賬款難以回收的危險(xiǎn)信號(hào)客戶拖欠十大危險(xiǎn)信
第四單元、合同管理及票據(jù)管理:
   1、如何保障公司債權(quán)
  a)保障公司債權(quán)的各種文書有哪些     b)保障公司債權(quán)的三大重要文件
   2、合同管理注意的細(xì)節(jié)
  a)怎么樣的合同才有效         b)簽訂合同時(shí)需要注意的細(xì)節(jié)
  c)格式合同無(wú)效條款          d)合同審核和管理注意事項(xiàng)
  e)證據(jù)的效力三要素
   3、票據(jù)管理系統(tǒng)
      a) 發(fā)票的管理      b) 收貨確認(rèn)書的管理       c)對(duì)賬單的管理
  4、授權(quán)委托書的管理
 a) 授權(quán)委托書的作用        b) 什么情況下需要簽訂授權(quán)委托書
  5、其他管理工具介紹
第五單元、客戶信息的獲得渠道及使用:
  1、預(yù)防商業(yè)欺詐
     a) 常見的商業(yè)欺詐手段          b) 如何防范商業(yè)欺詐
  2、信用管理客戶的分類
 a) 同的管理角度對(duì)客戶分類依據(jù)不同         b) 信用管理客戶分類的依據(jù)
 c)不同種類的信息介紹
  3、各種信息的來源和使用
 a) 如何建立企業(yè)內(nèi)部信息管理系統(tǒng)   b) 如何有效利用第三方征信資源
第六單元、信用風(fēng)險(xiǎn)管理體系建設(shè)的介紹:
  1、全程信用管理模式
     a) 信用管理職能的合理設(shè)置       b) 信用與銷售的關(guān)系
  2、成功企業(yè)如何構(gòu)筑持續(xù)競(jìng)爭(zhēng)力
     a) 惠普的風(fēng)險(xiǎn)管理案例解剖       b) 聯(lián)想集團(tuán)風(fēng)險(xiǎn)管控系統(tǒng)介紹

● 講師介紹  Richard(王 強(qiáng))----專業(yè)專心研究應(yīng)收款及信用管理的成功專家
     高級(jí)信用管理顧問&高級(jí)培訓(xùn)師,中國(guó)商業(yè)技師協(xié)會(huì)授權(quán)信用管理講師;上海財(cái)經(jīng)大學(xué)信用管理碩士專業(yè)客座導(dǎo)師;曾就職于廣州銀行及香港大型連鎖企業(yè),涉足系統(tǒng)建設(shè)、信貸控制、財(cái)務(wù)管理、公司全面管理等領(lǐng)域,均有建樹。王老師擁有超過12年信用咨詢及10年應(yīng)收賬款管理教學(xué)經(jīng)驗(yàn),通過對(duì)數(shù)千家各類企業(yè)的銷售、信用、評(píng)估、商帳管理的咨詢和接觸,深刻剖析企業(yè)的信用管理案例,總結(jié)了非常豐富的企業(yè)應(yīng)收賬款管理和信用管理實(shí)際操作經(jīng)驗(yàn)和培訓(xùn)經(jīng)驗(yàn),在企業(yè)信用分析和風(fēng)險(xiǎn)管理方面有著深入的研究。同時(shí),也參與了各級(jí)政府的區(qū)域信用體系建設(shè)咨詢工作、數(shù)十家大型上市公司信用管理體系建立的咨詢工作、銀行體系的貸款評(píng)估體系建設(shè)工作。專業(yè)、專注、專心的好口碑講師!


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